锐捷网络:锐捷网络股份有限公司内部控制鉴证报告
锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于锐捷网络股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24001740037 号 锐捷网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的锐捷网络股份有限公司(以下简称锐捷网 络)管理层按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锐捷网络年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为锐捷网络年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 锐捷网络管理层的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性,同时 按照财政部颁布的财会[2008]7 号《企业内部控制基本 ...