维科精密:内部审计制度
上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 上海维科精密模塑股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 3 | | 第五章 | 内部审计程序 4 | | 第六章 | 奖惩 5 | | 第七章 | 附则 5 | 上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计监督,切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全 有效使用,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》《关于内部审计工作的规定》等法律、法规,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司(含全资子公司及 其之间组建的全资公司)和控股(非全资)子公司(以下简称"各下属单位")。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分,是内部审计部门依 法独立监督和评价各下属单位财务收支、经济 ...