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智信精密:华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人") 作为深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智信精密"、"公司")首 次公开发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求,华泰联合证券对智信精密 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并 发表独立意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1、内部环境 (1)公司治理 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括:公司和各控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五大领域,包括:公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、 财务管理、交易授权、资金 ...