泰禾智能:泰禾智能2023年度内部控制审计报告
容诚审字[2024]230Z1784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1784 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1 (此页无正文,为 合肥泰禾智能科技集团股份有限 公 司 容 诚 审 字 [2024]230Z1784 号报告之签字盖章页) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...