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禾信仪器:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州禾信仪器股份有限公司2023年度的内部控制审计报告

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.no/.gov.cn) "进行创 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mol.gov.cn)"进行创 。 " Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A015321 号 广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑线 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是禾信仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...