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极米科技:2023年内部控制审计报告
XGIMIXGIMI(SH:688696)2024-04-25 09:18

极米科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0033 极米科技股份有限公司 极米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是极米科技董事会的责任。 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制 ...