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广济药业:内部控制审计报告

湖北广济药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00359 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 传百 Fay. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ass.mof.gor.cn】 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00359 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 ...