ST德豪:董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所") 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计机构,审计了包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。向公司出具了保留意见的审 计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下: 一、关于保留意见审计报告的具体内容如下: 立信事务所对公司出具的 2023 年度审计,涉及保留意见事项的表述如下: (一)形成保留意见的基础 二、公司董事会意见 1、公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响, 将积极采取有效措施尽快消除上述事项对公司的影响,以保证公司持续稳定健康发展,切 实维护公司和投资者利益。 2、公司董事会将督促管理层提升公司治理水平,持续完善各项内部控制,进一步提 高内部控制的有效性,不断优化公司治理结构。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审 计部门的监督职能,控制 ...