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铭利达:深圳市铭利达精密技术股份有限公司内部控制鉴证报告

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李今所(特殊普通台 ` Centified Public Accountants (Special Jeneral Pa 内部控制鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 4992 号 上会师报字(2024)第 4992 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...