联动科技:内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10295号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 三、工作概述 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有 效性发表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》 ...