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多浦乐:2023年度内部控制鉴证报告

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00686 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ 您可使用手机"扫一扫" _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏2 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00686 号 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"多浦乐")关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制有效性的自我评价意见进行了鉴证。多浦乐管理层的责 任是按照《企业内部控制基本规范》及其他规定的要求,建立健全内部控制,使之有效运行, 并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在 实施鉴证工作的基础上对多浦乐与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证多浦乐关于与财务报表相关 ...