国科天成:内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 国科天成科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-4-1 目 录 内部控制自我评价报告 1-6 3-2-4-2 t Thornton 年 |三 (同会计师事务所(特殊普通合伙 十京朝阳区建国 外大街 2 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008338 号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了国科天成科技股份有限公司(以下简称"国科天成公 司")董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。国 科天成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并 保持其有效性,并确保后附的国科天成公司《关于 2023年 12月 31日与财务报表 相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映国科天成公司 2023年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对国科天成公司 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程 ...