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芭薇股份:内部控制鉴证报告
BaweiBawei(BJ:837023)2023-06-30 16:03

广东芭薇生物科技股份有限公司 内 部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2023]25757-2 号 目 录 内部控制鉴证报告 -- l 内部控制自我评价报告 -- 3 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是广 东芭薇管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方 面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和 评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hms//sex.co/)"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台( ...