Workflow
浙江东日(600113) - 关于浙江东日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
ZJDRZJDR(SH:600113)2025-03-07 12:45

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110ZA0001 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 我们接受浙江东日股份有限公司(以下简称"浙江东日公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了浙江东日公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A001015 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,浙江东日公司编制了本专项说明所附的浙江东日股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是浙江东日公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江东日公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和 ...