中公高科(603860) - 中公高科2024年度内部控制审计报告
中公高科养护科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | ﺍ | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 内部控制评价报告 | 1-7 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A001855 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 ...