乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司内部控制审计报告二〇二四年度
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查 " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) :HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 乐凯胶片股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZG10539 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10539 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片)2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是乐凯胶片董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对 ...