浦东建设(600284) - 上海浦东建设股份有限公司2024年度内部控制审计报告
一、企业对内部控制的责任 上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13643 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]13643 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...