龙建股份(600853) - 龙建股份2024年度内部控制审计报告
中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 T AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙建股份公司内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙建股份 公司董事会的责任。 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D ) hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000826 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...