Workflow
高争民爆(002827) - 内部控制审计报告

西藏高争民爆股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 索引 | . 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu H Donachena District, Beiji 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0089 西藏高争民爆股份有限公司 西藏高争民爆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏高争民爆股份有限公司(以下简称高争民爆公司)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是高争民爆公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...