阳光股份(000608) - 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
阳光新业地产股份有限公司 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")对阳光新业 地产股份有限公司(以下简称"公司"或"阳光股份")2024 年度内部控制情 况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体 内容如下: "我们提醒内部控制审计报告使用者关注,阳光股份公司存在水电费收入未 依照企业会计准则执行的情况,相关内部控制存在缺陷。阳光股份公司就上述控 制缺陷实施了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 2 二、公司采取的整改措施 中兴华在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项,公司已针对该事项作 出相应的整改措施,一方面对前期会计差错进行更正,对 2021 年至 2024 年三季 度确认的水、电等能耗 ...