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华蓝集团(301027) - 2024年年度审计报告
Hualan Hualan (SZ:301027)2025-04-20 07:58

华 蓝 集 团股 份 公司 审计报告 天职业字[2025]17670 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]17670 号 华蓝集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团"或"公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 蓝集团 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于华蓝集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当 ...