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黄山谷捷(301581) - 2024年年度审计报告

黄山谷捷股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0100782号 审 计 报 告 众环审字(2025)0100782 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黄山谷捷股份有限公司(以下简称"黄山谷捷")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 黄山谷捷 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表附注四(23)及附注六 | 我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括: | | (30)所示,2024 年度黄山谷捷的营业收 | | | 入为 万元。 | 1、了解黄山谷捷管理层关于收入确认相关的业务 | | 72,463.30 | 及审批流程,评估与其相关的内部控制设计及运行 | | 营业收入是黄山谷捷的关键业绩指标之 | ...