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维海德(301318) - 2024年度内部控制审计报告
VHDVHD(SZ:301318)2025-04-22 10:39

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA4B0134 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称维海德公司)2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,维海德公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二○二五年四月二十一日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是维海德公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...