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GQY视讯(300076) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
GQYGQY(SZ:300076)2025-04-22 12:02

宁波GQY视讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排,大华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告 及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控 股股东及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项说明。 经审计,大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 ...