上海亚虹(603159) - 上海亚虹模具股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:上海亚虹模具股份有限公司 审计单位:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海亚虹模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对上海亚虹管理层编制的汇总表发表专项 审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审 计程序,以 ...