交控科技(688015) - 立信会计师事务所关于交控科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
交控科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10231 号 | | ar | . All | 121 | | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 54 | . | | SEARCHANGE | તકો | | ﻟﻌﻘﺪ | 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// /ac.cmof.gov.cn)"进行查 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified Public accountants Llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10231 号 交控科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了交控科技股份有限公司(以下简称交控科技)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价 ...