荣丰控股(000668) - 2024年年度审计报告
计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)000092 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"荣丰控股公司")财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了荣丰控股公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年 度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于荣丰控股公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审 ...