ST金鸿(000669) - 2024年年度审计报告
金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外,后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金鸿控 股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 中兴财光华审会字(2025)第 215025 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 215025 号 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工 ...