春秋航空(601021) - 春秋航空2024年度内部控制审计报告

春秋航空股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 e and the first to t the status and 计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00416号 (第1页,共2页) 春秋航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了春 秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,春秋航空于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是春秋航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能 ...