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ST观典(688287) - 董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")作为观典防务技术 股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")2024 年度审计机构,对本公 司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告(大信审字[2025]第 1-04350 号)和否定意见的内部控制审计报告(大信审字[2025]第 1-04396 号)。公司董 事会对涉及事项专项说明如下: 观典防务技术股份有限公司 董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及 事项的专项说明 一、非标准审计意见涉及事项的基本情况 (一)保留意见的审计报告涉及事项 2024 年 5 月 28 日,贵公司及实际控制人高明因涉嫌信息披露违法违规,被 中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日,尚未收到调查结论,我们 无法判断立案调查可能对贵公司财务报表产生的影响。 (二)大信认为对公司内部控制审计报告出具否定意见涉及的事项如下: 重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目 标。 1、2024 年度业绩预告、业绩快报更正 贵公司于 2025 年 4 月 12 日发布《2024 年度业绩预告、业绩快报更正暨可 能被实施退市风险警示的公告》,因 ...