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宏川智慧(002930) - 东莞证券股份有限公司关于公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见

东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问")作为 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"宏川智慧"或"公司")重大资产 购买的独立财务顾问,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求, 对宏川智慧《2024 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查,并出具核 查意见如下: 东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问通过下述措施,对宏川智慧内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查: 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料,查阅公司章程及各项管 理制度,查阅独立董事发表的意见等; 2、查阅会计师出具的内部控制审计报告; 3、查阅公司出具的内部控制评价报告。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...