Workflow
*ST观典(688287) - 内部控制审计制度

观 典 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 制 度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 …………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审计机构和人员………………………………… | 3 | | 第三章 | | 审计权限………………………………………… | 4 | | 第四章 | | 审计职责………………………………………… | 5 | | 第五章 | | 审计工作实施…………………………………… | 8 | | 第六章 | | 内部审计工作程序……………………………… | 11 | | 第七章 | | 信息披露………………………………………… | 13 | | 第八章 | | 审计档案管理…………………………………… | 14 | | 第九章 | | 奖励和处罚……………………………………… | 17 | | 第十章 | 附 | 则……………………………………………… | 18 | 1 / 18 第一章 总 则 第一条 为了加强观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监督和风险控制,维护公司合法权 ...