景嘉微(300474) - 无锡诚恒微电子有限公司审计报告
无锡诚恒微电子有限公司 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 诚恒微 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2025 年 1-5 月、 2024 年度的合并经营经常和合并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于诚恒微,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 诚恒微管理层(以下简称"管理层")负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 天职业字[2025]35713 号 目 录 审计报告 1 财务报表 4 财务报表附注 16 审计报告 天职业字[2025]35713 号 长沙景嘉微电子股份有限公司: 一、审计意见 ...