英威腾(002334) - 内部审计制度
内部审计制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者的合法权益,依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是由公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相 ...