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通合科技(300491) - 内部审计制度
Tonhe TECH.Tonhe TECH.(SZ:300491)2025-08-27 11:52

石家庄通合电子科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规 范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司内部审计部门为审计部,对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查 监督过程中,应当接受审计委员会的监督指导。 审计委员会参与对审计部负责人的考核。 ...