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北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司内部审计管理规定
BeiyuanGroupBeiyuanGroup(SH:601568)2025-08-28 08:51

第一条 为了充分发挥内部审计在经济运行中的监督职能, 规范审计行为,促进廉政建设,维护陕西北元化工集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"集团公司")合法权益,提高经济 效益,确保资产安全完整,严格审计工作标准和程序,逐步实现 内部审计由传统财务审计向管理效益审计、内部控制审计的审计 转型,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》(审计署令第 11 号)《中国内部审计准则》《关于 加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》(陕国资发〔2022〕 46 号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》,结合公司实际,制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计,是指公司审计部依据国家有 关法律法规、财务会计准则和企业内部管理规定,对集团公司及 所属分、子公司财务收支、内部控制、资产保值增值、经营绩效 以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性的监 督和评价,促进公司经营目标实现。 陕西北元化工集团股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 (二)坚持党对内部审计工作的领导,公司党委通过对内部审 计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实对内部审计工作进 行领导。 ( ...