晶合集成(688249) - 合肥晶合集成电路股份有限公司内部审计制度(草案)
合肥晶合集成电路股份有限公司 内部审计制度 (草案) (H 股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化, 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《公司法》 《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的规 定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司稽核室或人员依据国家有关法律法 规、公司股票上市地证券监管规则和本制度的规定,对本公司各内部机构的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理确保实现以下基本目标的一系列控制 ...