浙江恒威(301222) - 内部审计制度
浙江恒威电池股份有限公司 内部审计制度 浙江恒威电池股份有限公司 内部审计制度 (本制度于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资 产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》及其他相关法律和 行政法规和《浙江恒威电池股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,结合公司内部审计实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计",是指内部审计部门(以下简称"审计部") 依据法律法规和公司制度规定,对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性,财务信息的真实性和完整性以及经济活动的真实性、合法性和效益性 进行的独立、客观、公正的监督、评价、保证和咨询活动。审计部和内审人员通过 系统化、规范化的方法,评价、改进公司和所属单位在风险管理、内部控制和公 司治理过程中的效果,帮助公司实现组织目标。 第三条 内部审计的主要工作目标包括努力 ...