华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司关于制定内部审计管理办法(试行)
TCICLTCICL(SH:600281)2025-09-24 09:31

山西华阳新材料股份有限公司 内部审计管理办法(试行) 第一章 总则 第一条 为规范山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,更好地发挥内 部审计的监督、服务和保障作用,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实 际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计,是指对公司及所属单位财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议,以促进公司完善治理、实现目标的活动。 本办法所称所属单位,是指由公司直接管理的内设机构和控 股子公司。 第三条 公司依照有关法律法规规定设置内部审计机构,配备 审计人员,建立健全内部审计制度,开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 作,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,忠于职守, 做到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观 履行审计职责的工作。 第五条 公司内部审计机构履行内部审计职责所需经费和购 买社会审计服务费用,列入公司年度财 ...

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