*ST建艺(002789) - 内部审计制度(2025年9月)
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 内部审计制度 职条件的行为时,公司不得随意撤换。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工 作经历、与公司实际控制人的关系等情况,并报深圳证券交易所备案。 第七条 审计部依据公司规模、生产经营特点及有关规定,应配置一定数量专职 人员从事内部审计工作,内部审计人员应具有审计、会计、经济、法律、工程等相关 专业知识,并具有较丰富的实际工作经验。 内部审计人员开展内部审计工作应当保持独立性,坚持客观公正、实事求是、廉 洁奉公、保守秘密的原则。 第一条 为了规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的内 部审计工作,提高内部审计工作质量,维护公司和全体股东的合法权益,依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市建艺装饰集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门对公司经营活动、财务收 支、内部控制、风 ...