晟楠科技(837006) - 2024年度审计报告
江苏晟楠电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300209号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 5 合并利润表 7 合并现金流量表 8 合并股东权益变动表 9 资产负债表 11 利润表 13 现金流量表 14 股东权益变动表 15 财务报表附注 17 审计报告 众环审字(2025)3300209 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 晟楠科技公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守 ...