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芭薇股份(837023) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
BaweiBawei(BJ:837023)2025-04-24 16:00

广东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]14607-2 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.f.gov.cn)"进行董 ( 内部控制审计报告 天职业字[2025]14607-2 号 广东芭薇生物科技股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东芭薇公司于 2024年 12 月 ...