太湖雪(838262) - 内部控制鉴证报告
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10921 号 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10921 号 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"太湖雪 公司")董事会就 2022 年 12 月 31 日太湖雪公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 太湖雪公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评 价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实 ...