吉冈精密(836720) - 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡吉冈精密科技股份有限公司内部控制鉴证报告

无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2023) 00347 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们对无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)关于 2022年 12 月 31 日 与财务报表相关内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。吉冈精密管理层的责任是按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求,建立健全内部控制,使之有效运行,并对 2022 年 12月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对吉冈精密与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证吉冈精密关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性 ...