华通线缆(605196) - 河北华通线缆集团股份有限公司内部审计工作制度
河北华通线缆集团股份有限公司 第三条 内部审计以"检查真实性,监督合规性,评价内部控制合理性和 有效性"为主要任务;以完善、提高经营管理规范水平和诚实守信,将审计成果 转化为管理成果为宗旨;以结合市场和企业实际,促进效益提高和风险防范,将 审计成为业务伙伴为理念;以加强监督,完善公司治理,维护公司、股东和员工 利益为职责。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计部对公司董事会(或主要负责人)负责和报告工作,接受董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的业务指导和监督评价,并作为审 计委员会的下设工作组,协助审计委员会的工作。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理,加强河北华通线缆集团股份有限公司(以下简 称"公司")与分、子公司之间的沟通了解,促进规范,完善监督制度,提高企 业管理水平,根据国家有关法律法规规定,结合公司具体情况,制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部(以下简称"审计部")。审计部是在公司 董事会的直接领导下,根据国家法律法规和公司各项制度,对公司和公司各部门、 所属分、子公司的经营活动和财务收支的真实性、合规性及经营管理情况开展核 实、评价和监督。 本规定所称内部审计,是指由公司内部 ...