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富安娜(002327) - 内部审计制度(2025年10月)
FuannaFuanna(SZ:002327)2025-10-24 08:47

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")内部审计工作,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求,维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益,根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内审部门或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立和健全,有效地控制成 本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司 价值。 第四条 公司各部门、全资及控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司依照本制度接受审计监督。 第二章 内审部门和审计人员 第五条 公司董事会 ...