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铭利达(301268) - 深圳市铭利达精密技术股份有限公司内部审计制度

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作质量, 实现公司内部审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、 促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铭利达精密技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司(以下合称"子公司") 和对公司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或者人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的审计与评价活动。 第四条 内部审计的目的是建立高效率的内部审计 ...