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虹软科技(688088) - 内部审计制度
ArcSoftArcSoft(SH:688088)2025-10-24 11:48

虹软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,提 高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司。 第三条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的要求开展审计活动。 第四条 内部审计机构的宗旨是:通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 动,运用系统化和规范化的方法,评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的 效果,其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率,帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司设内审部为内部审计机构,对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 内部审计机构对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在 ...