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*ST宝鹰(002047) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司截止2025年6月30日内部控制审计报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000167 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2025 年 6 月 30 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000167 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2025]0011000167 ...