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科德教育(300192) - 内部审计制度(2025年10月)

苏州科德教育科技股份有限公司 内部审计制度 苏州科德教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《苏州科德教育科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计。是指由公司内部审计人员,对公 司内部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性、准确性和完整 性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议, 以促进公司完善治理,实现目标活动。 第二章 内部审计机构的设立 第三条 公司设立内部审计部,对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部对董事会负责, 向董事会审计委员会报告工作,并接受审计委员会的监督指导。 第 1 页 共 9 页 第四条 公司内部审计部配置专职人员从事内部审计工作。审计 部应当根据公司规模、生产经营特点及内审工作需要 ...